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3 réponses
Modifié le 25 mars 2023 à 13:14
Bonjour
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La déclaration (sur internet) des revenus perçus en 2022 est ouverte aux contribuables dès le 13/04/2023
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Pour les dividendes et le boni de liquidation ===) cases à renseigner ou à vérifier si déjà renseignées : 2DC et 2BH (43000€). [La case 2CK correspond aux 12.8% d'impôt pour ceux qui l'ont déjà payé, ce qui n'est pas votre cas - vous dites que seuls les 17.2% ont été déboursés par l'entreprise - Donc, ne pas renseigner cette case]. Case 2OP : à cocher (c'est l'option pour la barème progressif).
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Viens de faire une simulation sur le site : impots.gouv.fr/simulateur
Résultat pour un foyer fiscal d'1 persnne seule (donc 1 part fiscale) ==) impôt dû 2077€. Et si vous avez des prélèvements à la source (PAS) sur vos salaires (les 4% évoqués ?), ils viendront en déduction des 2077€.
[Net imposable a) salaires : 6000 - 10% = 5400€, b) dividende + boni liquidation : 43000€ - abattement 40% = 25 800€, c) CSG déductible (sur les 17.2% de prélèvements sociaux) 6.8% de 43000€ = 2924€.
Net imposable a+b-c = 28276€
Bien que votre tranche marginale d'imposition soit à 30%, elle est très peu impactée : 28276-27479=797€ à 30%. C'est pourquoi il est important de faire une simulation avant d'orienter son choix.
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Bonne continuation
24 mars 2023 à 12:18
Bonjour
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"...j'ai reçu uniquement 6000€ de salaire en 2022 et suis donc à un taux de 4%"
Mensuel ? ou pour l'année 2022.?
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Critère de comparaison entre : flat-tax ou barème progressif à l'impôt
Détermination de sa TMI (Tranche Marginale d'Imposition)
A titre indicatif, ci-dessous les tranches de revenus et les taux correspondants, pour 1 part fiscale
0%.. jusqu'à 10 777
11% de 10 778 à 27 478
30% de 27 479 à 78 570
41% de 78 571 à 168 994
45% supérieur à 168 994
Flat-tax [30% dont 12.8% impôt + 17.2% prélèvements sociaux]. Pour un contribuable en TMI 11%, préférer le barème probressif.
25 mars 2023 à 14:43
Je vous remercie d'avoir pris le temps de traiter mon cas.
Très clair et précis.
Bon week-end :)
25 mars 2023 à 15:07
Remerciement d'autant plus appréciés qu'ils se font trop rares sur ce forum. Tout se perd dans notre bas monde...
La fiscalité française peut s'avérer ardue et même parfois complexe à souhait.
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Comme on dit chez nous : bons vents à vous !
13 avril 2023 à 12:32
Je me permets de rebondir sur votre échange. J'ai quelques questions complémentaires sur la déclaration du boni de liquidation.
Dans les cases 2DC et 2BH, on doit indiquer la somme perçue brute, c.a.d avec les 12.8% mais sans 17.2% de la flat taxe (prélèvements sociaux)
Dans la case 2CK, on indique la somme déjà prélevée au titre de l’impôt sur le revenu, c.a.d 12.8%
c'est bien cela ? et ça, qu'on choisisse ou pas le "taux progressif" ?
Pour être sûr qu'on se comprenne... imaginons que je perçoive un boni de liquidation de 30000 euros brute. La flat taxe (30%) sera de 9000 euros [5160€ de prélèvement sociaux (17.2%) + 3840€ d'impôt sur le revenu (12.8%)]. Je perçois donc une somme nette de 21000€.
Sur ma déclaration d'impôt, quelque soit mon choix entre accepter le PFU ou opter barème progressif :
- je mets 24840 dans les cases 2DC et 2BH
- je mets 3840 dans les cases 2CK
et si je souhaite opter pour le barème progressif je coche la 2OP ?
J'ai bon ?!? :)